1. Создайте новый договор, в рамках которого будут проходить взаиморасчеты с поставщиком ООО «Прагма».
Для этого откройте справочник «Контрагенты», найдите ООО «Прагма». В форме элемента перейдите на закладку «Счета и договоры». Создайте новый договор.
2. Создайте документ «Заказ поставщику» и заполните его следующим образом:дата документа - второе числое текущего месяца, контрагент - ООО «Прагма».
Воспользуйтесь ручным заполнением табличной части документа. Одновременно выполните заполнение справочника «Номенклатура».
При вводе новой строки в табличную часть документа, необходимо выбрать товар. По кнопке выбора откройте справочник «Номенклатура», в подгруппе «Ноутбуки» добавьте два новых товара, укажите тип цены «Закупочная». При выборе этих товаров в табличную часть укажите количество товаров - по 2 штуки и цены. На закладке «Дополнительно» укажите подразделение - «Отдел логистики и снабжения».
3. На основании документа «Заказ поставщику» введите документ «Платежное поручение исходящее». В качестве Операции документа автоматически будет установлена «Оплата поставщику». Установите флаг в реквизите «Оплачено» и дату оплаты.
4. Введите документ «Поступление товаров» на основании «Заказ поставщику».
5. Откройте документ «Поступление товаров и услуг» (от 02.02.2008 № 1). Кликните мышью по гиперссылке «Ввести счет-фактуру». Укажите входящий номер и дату. Запишите документ, сформируйте его печатную форму, проведите документ.
6. На основании документа «Поступление товаров и услуг» введите документ «Поступление доп. расходов». Табличная часть заполняется автоматически. Способ распределения - «По сумме», Сумма расхода - 3000 руб., содержание - Доставка груза; контрагент - «Прагма». Договор - создайте новый: название - «Договор на доставку товаров», взаиморасчеты будут вестись «По договору в целом», тип цены - «Закупочная».
7. Из документа «Поступление доп. расходов» нажатием на гиперссылку «Ввести счет-фактуру» введите документ «Счет-фактура полученный». Проведите и закройте документ.
8. Введите документы: «Заявка на расходования средства» и «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Поступление доп. расходов». Установите флаг «Оплачено». Все реквизиты будут заполнены автоматически.
Поступление товаров на ответственное хранение
Задание
1. В справочник «Номенклатура» в группе «Ноутбуки» создайте подгруппу «Субноутбуки», в ней создайте следующие товары:
2. В справочник «Контрагенты» добавьте нового поставщика ООО «Неоторг».
3. Создайте документ «Приходный ордер на товары» на все ноутбуки от ООО «Неоторг» (по 10 ед. каждый). В поле «Без права продажи» укажите - Да.
Работа с отчетами
Задание
Самостоятельно сформируйте отчеты, укзанные ниже и проанализируйте полученные данные.
Работа со скидками
Задание
1. Откройте справочник «Контрагенты» и создайте нового покупателя ООО «Спектр». Для него введите договор, предусматривающий 5% скидку.
2. Для регистрации скидки создайте новый документ «Установка скидок номенклатуры». Дата документа - первое число текущего месяца. Вид скидки - оптовая.
3. Введите новый документ «Заказ покупателя». Его удобнее вводить на основании документа «Событие». Дата документа - 06 число текущего месяца, склад - Основной, автоматическое резервирование - «Да». В табличную часть необходимо добавить один ноутбук; цена, скидка и другие реквизиты должны заполниться автоматически/
4. Используя механизм ввода документов «на основании» введите документ «Платежное поручение входящее» и установите флаг «Оплачено».
5. Аналогично введите документ «Реализация товаров и услуг». Все реквизиты документа будут заполнены автоматически.
6. По гиперссылке «Ввести счет-фактуру» введите документ «Счет-фактура выданный».
Работа с товаром на складе
Задание
1. Введите новый документ «Заказ поставщику».Контрагент - «Прагма»; склад - Основной; для автоматического заполнения табличной части воспользуйтесь автозаполнением по заказу покупателя; подразделение - «Отдел логистики и снабжения». Проведите и закройте документ.
2. На основании данного документа «Заказ поставщику» введите документ «Поступление товаров и услуг». Все реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильное заполнение реквизитов документа и проведите его. Введите документ «Счет фактура полученный».
4. На основании документа «Заказ покупателя» введите документ «Реализация товаров и услуг». Все реквизиты документа должны быть заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения реквизитов и проведите документ.
6. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от введите документ «Платежное поручение исходящее». Установите флаг в реквизите «Оплата». Все реквизиты документа должны быть заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения реквизитов и проведите документ.
7. На основании «Реализации товаров и услуг» введите документ «Платежное поручение входящее». Установите флаг «Оплачено». Все реквизиты документа должны быть заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения реквизитов и проведите документ.
8. На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите документ «Возврат товаров от покупателя». Табличную часть отредактируйте таким образом, чтобы в ней осталась только одна позиция. Проведите и закройте документ.
9. На основании документа «Возврат товаров от покупателя» введите документ «Расходный кассовый ордер». Проведите и закройте документ.
10. Создайте отчеты: «Отчёт по событиям»; «Анализ событий и источников информации покупателей», «Показатели работы менеджеров, «Календарь пользователя», «Оперативный товарный календарь», «Анализ заказов покупателей».